9月21日下午,陸港集團就歷次審計發(fā)現的問題,召開審計整改專題會議。會上,集團執(zhí)行董事、總經理駱根法,黨委委員、副總經理趙曉、朱耀政、黃文勝參加會議。
會議主要針對集團及下屬公司在財務管理、資產管理、內部管理、廉政和工程管理等方面存在的一些問題逐條分析研究。
駱根法提出,各單位、部門要高度重視審計工作,毫不松懈地針對審計要求強化整改。在日常經營管理中,各單位要加強風險管理意識,對提出的要求,有則改之,無則加勉。要加強工作組織領導,狠抓責任落實,不斷增強工作的責任感和緊迫感,規(guī)范管理,防微杜漸。
各分、子公司班子成員、辦公室主任和財務人員參加會議。此次會議提升了參會人員對財務、資產、廉政、工程等方面進行風險管理的認識,在未來的工作中,陸港集團將進一步加強審計的監(jiān)督作用,保證公司的平穩(wěn)運行。(李潤嘉)